Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/24/0056 náplň siliphos, sol tabletovaná Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EZV spol. s r.o. 31703119 457,68 € 12.03.2024 20.03.2024 Faktúra
13/24/113 Nákup vysávača Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FAST PLUS, a.s. 35712783 150,00 € 09.05.2024 10.05.2024 Objednávka
13/24/0117 vysávač Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FAST PLUS, a.s. 35712783 150,00 € 09.05.2024 16.05.2024 Faktúra
T/03/2024 Zmluva o prenájme telocvične Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FK Kojatice 31305423 Nájmy a prenájmy 0,00 € 24.01.2024 18.02.2024 05.02.2024 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
13/24/044 Nákup plášťov na kolesá - prívesný vozík, kosačka Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 František Martinko - FEMAP 45712425 150,00 € 22.02.2024 24.02.2024 Objednávka
13/24/0046 plášte na kolesá Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 František Martinko - FEMAP 45712425 150,00 € 23.02.2024 29.02.2024 Faktúra
82/24/004 Renovácia mramorovej podlahy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Got to be s. r. o. 55868649 1 624,00 € 22.01.2024 07.02.2024 Objednávka
82/24/0017 renovácia mramorovej podlahy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Got to be s. r. o. 55868649 1 624,00 € 31.01.2024 09.02.2024 Faktúra
82/24/0001 prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GRENKELEASING, s.r.o. 43878989 64,16 € 03.01.2024 23.01.2024 Faktúra
82/24/0024 prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GRENKELEASING, s.r.o. 43878989 64,16 € 05.02.2024 10.02.2024 Faktúra
82/24/0052 prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GRENKELEASING, s.r.o. 43878989 64,16 € 04.03.2024 08.03.2024 Faktúra
82/24/0091 prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GRENKELEASING, s.r.o. 43878989 64,16 € 03.04.2024 06.04.2024 Faktúra
82/24/0121 prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GRENKELEASING, s.r.o. 43878989 64,16 € 03.05.2024 08.05.2024 Faktúra
13/24/092 Montážny materiál - maturitné skúšky - PV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 136,78 € 22.04.2024 14.05.2024 Objednávka
13/24/0118 materiál na kuchynskú linku a kanc.nábytok/maturit.skúšky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 136,78 € 10.05.2024 16.05.2024 Faktúra
13/24/0090 Hilti stroje pre školy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Hilti Slovakia spol. s r.o. 31344445 50,00 € 08.04.2024 18.04.2024 Faktúra
Rámcová kúpna zmluva Rámcová kúpna zmluva Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Hitli Slovakia, spol. s r.o. 31344445 Iné 0,00 € 31.01.2024 07.02.2024 Ing. Janka Galdunová riadteľka školy Zmluva
24/12/001 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 1 290,83 € 04.01.2024 08.01.2024 Objednávka
24/12/006 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 299,84 € 08.01.2024 09.01.2024 Objednávka
4/12/010 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 1 323,33 € 09.01.2024 11.01.2024 Objednávka
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »