13/24/0056 |
náplň siliphos, sol tabletovaná |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EZV spol. s r.o. |
31703119 |
|
457,68 € |
12.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/113 |
Nákup vysávača |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
150,00 € |
09.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
13/24/0117 |
vysávač |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
150,00 € |
09.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
T/03/2024 |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FK Kojatice |
31305423 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
24.01.2024 |
|
18.02.2024 |
05.02.2024 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
13/24/044 |
Nákup plášťov na kolesá - prívesný vozík, kosačka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
František Martinko - FEMAP |
45712425 |
|
150,00 € |
22.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Objednávka |
13/24/0046 |
plášte na kolesá |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
František Martinko - FEMAP |
45712425 |
|
150,00 € |
23.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/004 |
Renovácia mramorovej podlahy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Got to be s. r. o. |
55868649 |
|
1 624,00 € |
22.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
82/24/0017 |
renovácia mramorovej podlahy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Got to be s. r. o. |
55868649 |
|
1 624,00 € |
31.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0001 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
03.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0024 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
05.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0052 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
04.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0091 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
03.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0121 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
03.05.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/092 |
Montážny materiál - maturitné skúšky - PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
136,78 € |
22.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
13/24/0118 |
materiál na kuchynskú linku a kanc.nábytok/maturit.skúšky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
136,78 € |
10.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0090 |
Hilti stroje pre školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Hilti Slovakia spol. s r.o. |
31344445 |
|
50,00 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
Rámcová kúpna zmluva |
Rámcová kúpna zmluva |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Hitli Slovakia, spol. s r.o. |
31344445 |
Iné |
0,00 € |
31.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Ing. Janka Galdunová |
riadteľka školy |
Zmluva |
24/12/001 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 290,83 € |
04.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Objednávka |
24/12/006 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
299,84 € |
08.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Objednávka |
4/12/010 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 323,33 € |
09.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |