13/22/0101 |
inštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
78,61 € |
14.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/019 |
Revízia detektorov plynov v kotolni |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EMRON22 s.r.o. |
54484049 |
|
199,20 € |
25.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
82/22/0100 |
kontrola detektorov v kotolni |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EMRON22 s.r.o. |
54484049 |
|
199,20 € |
28.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0060 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
3 575,46 € |
10.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0082 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
4 360,79 € |
06.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0116 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
3 520,60 € |
09.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0204 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
1 886,16 € |
08.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0233 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
2 076,36 € |
08.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0255 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
3 386,09 € |
06.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0151 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
3 299,83 € |
10.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0166 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
2 954,94 € |
06.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0287 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
3 793,78 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0315 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
4 336,91 € |
06.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
82/21/0337 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
2 561,60 € |
05.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0025 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
4 292,30 € |
07.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/090 |
Nákup učebníc |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ENIGMA PUBLISHING s.r.o. |
44542321 |
|
53,78 € |
07.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/0094 |
učebnice angličtiny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ENIGMA PUBLISHING s.r.o. |
44542321 |
|
53,78 € |
12.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
T/10/2022 |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Erik Karšai |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
21.09.2022 |
|
30.06.2023 |
22.09.2022 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
Dodatok č.1 k Zmluve č. T/10/2022 o prenájme telocvične |
Dodatok č.1 k Zmluve č. T/10/2022 o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Erik Karšai |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
30.09.2022 |
|
|
17.10.2022 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
13/22/055 |
vybavenie kuchyne - kuchynské náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
187,44 € |
17.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Objednávka |