Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
T/20/2024 Zmluva o prenájme telocvične Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 František Hudák Nájmy a prenájmy 0,00 € 01.10.2024 08.10.2024 Ing. Martina Nováková, PhD. riaditeľka školy Zmluva
24/12/236 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 239,60 € 30.09.2024 05.10.2024 Objednávka
I/07/2024 Zmluva o prenájme veľkého trávnatého ihriska Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Súkromné centrum voľného času ELBA 42232244 Nájmy a prenájmy 0,00 € 30.09.2024 08.10.2024 Ing. Martina Nováková, PhD. riaditeľka školy Zmluva
T/22/2024 Zmluva o prenájme telocvične Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Marek Varga Nájmy a prenájmy 0,00 € 30.09.2024 30.06.2025 08.10.2024 Ing. Martina Nováková, PhD. riaditeľka školy Zmluva
82/24/0270 užívanie rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 169,08 € 30.09.2024 12.10.2024 Faktúra
13/24/228 Nákup upínacieho popruhu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MK Tools s.r.o. 48182699 35,80 € 30.09.2024 10.10.2024 Objednávka
12/24/0190 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 2 448,32 € 30.09.2024 12.10.2024 Faktúra
13/24/0232 vodoinštalačný materiál/opravy ŠI a Š Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 136,53 € 30.09.2024 11.10.2024 Faktúra
13/24/231 Reklamná plachta - ERASMUS+ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLD, s.r.o. 47512768 67,20 € 30.09.2024 11.10.2024 Objednávka
13/24/0231 náradie/dielňa č. 070 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 119,80 € 27.09.2024 11.10.2024 Faktúra
82/24/0269 ochrana pri spracovaní osobných údajov 3.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 27.09.2024 09.10.2024 Faktúra
13/24/225 Nákup farby a brúsneho papiera - ERASMUS+ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 80,80 € 27.09.2024 10.10.2024 Objednávka
13/24/226 Nákup náradia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 119,80 € 27.09.2024 10.10.2024 Objednávka
13/24/227 Nákup pracovného náradia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 592,61 € 27.09.2024 10.10.2024 Objednávka
13/24/0229 náradie/dielňa č. 072 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 592,61 € 27.09.2024 11.10.2024 Faktúra
13/24/0230 farby, maliarske potreby/Erasmus + Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 80,80 € 27.09.2024 12.10.2024 Faktúra
24/12/231 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 335,20 € 27.09.2024 04.10.2024 Objednávka
24/12/233 Nákup zemiakov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 300,00 € 27.09.2024 04.10.2024 Objednávka
12/24/0189 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 736,12 € 27.09.2024 08.10.2024 Faktúra
24/12/230 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 74,20 € 26.09.2024 04.10.2024 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »