Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
K/10/2024 Zmluva o nájme kongresovej sály Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jana Hulínová 50426117 Nájmy a prenájmy 255,00 € 16.05.2024 16.05.2024 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
82/24/034 Tlač - list bianco - s vodotlačou, štátnym znakom, sériou a číslovaním Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív 31331131 457,80 € 16.05.2024 18.05.2024 Objednávka
13/24/120 Nákup mikrospínačov - PV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TME Slovakia s.r.o. 45241791 6,83 € 16.05.2024 18.05.2024 Objednávka
82/24/0130 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 118,80 € 13.05.2024 16.05.2024 Faktúra
24/12/136 Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 018,29 € 13.05.2024 17.05.2024 Objednávka
13/24/116 Nákup kancelárskeho papiera Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 652,50 € 13.05.2024 18.05.2024 Objednávka
24/12/137 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 705,55 € 13.05.2024 18.05.2024 Objednávka
13/24/117 Nákup krovinorezu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Taiš Rudolf 14361167 1 039,00 € 13.05.2024 15.05.2024 Objednávka
13/24/114 nákup stavebného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 62,83 € 13.05.2024 15.05.2024 Objednávka
13/24/115 Nákup obalov na spisy A4 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 275,00 € 13.05.2024 15.05.2024 Objednávka
13/24/0118 materiál na kuchynskú linku a kanc.nábytok/maturit.skúšky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 136,78 € 10.05.2024 16.05.2024 Faktúra
24/12/135 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 141,91 € 10.05.2024 16.05.2024 Objednávka
82/24/0125 spotreba plynu 04/2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 9 465,17 € 09.05.2024 16.05.2024 Faktúra
13/24/0117 vysávač Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FAST PLUS, a.s. 35712783 150,00 € 09.05.2024 16.05.2024 Faktúra
82/24/0126 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 57,60 € 09.05.2024 16.05.2024 Faktúra
82/24/0127 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 22,88 € 09.05.2024 16.05.2024 Faktúra
82/24/0128 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 26,14 € 09.05.2024 16.05.2024 Faktúra
13/24/113 Nákup vysávača Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FAST PLUS, a.s. 35712783 150,00 € 09.05.2024 10.05.2024 Objednávka
12/24/0102 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 486,57 € 09.05.2024 15.05.2024 Faktúra
13/24/112 Materiál na výrobu nábytku Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LITMAR, s.r.o. 46966382 1 088,64 € 07.05.2024 08.05.2024 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »