Peter Babinčák - TRI ES
Informácie
- Názov: Peter Babinčák - TRI ES
- IČO: 40998681
- Adresa: Tovarné 290, 09401 Tovarné
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB/20/0476 | DTD madlo, lista, DTD na stenu a pod menovky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Peter Babinčák - TRI ES | 40998681 | 380,00 € | 02.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
643/20 | drevené kríže | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Peter Babinčák - TRI ES | 40998681 | 380,00 € | 21.09.2020 | 13.10.2020 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
DFB/20/0567 | drevené kríže lakované | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Peter Babinčák - TRI ES | 40998681 | 380,00 € | 12.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
DFB/21/0845 | kartotéka | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Peter Babinčák - TRI ES | 40998681 | 452,00 € | 14.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
1007/21 | kartotéky drevené | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Peter Babinčák - TRI ES | 40998681 | 452,00 € | 14.12.2021 | 14.12.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
842/20 | skrine | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Peter Babinčák - TRI ES | 40998681 | 559,00 € | 14.12.2020 | 18.12.2020 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
DFB/20/0727 | dvojskrine do izieb klientov | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Peter Babinčák - TRI ES | 40998681 | 559,00 € | 14.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
DFB/22/0878 | úložný priestor / stravovacia prevádzka | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Peter Babinčák - TRI ES | 40998681 | 570,00 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
1069/22 | Skriňa - strav.prevádzky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Peter Babinčák - TRI ES | 40998681 | 570,00 € | 23.12.2022 | 28.12.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
DFB/23/0858 | Skrinková zostava 55x90x240 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Peter Babinčák - TRI ES | 40998681 | 575,00 € | 24.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
1140/23 | skrinková zostava | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Peter Babinčák - TRI ES | 40998681 | 575,00 € | 21.11.2023 | 30.11.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
DFB/23/0828 | stôl, polička, doska za posteľ, servírovací stolík | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Peter Babinčák - TRI ES | 40998681 | 626,00 € | 16.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
1063/23 | stôl | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Peter Babinčák - TRI ES | 40998681 | 626,00 € | 06.11.2023 | 16.11.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
351/22 | madlo - 30,5 m | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Peter Babinčák - TRI ES | 40998681 | 670,09 € | 15.07.2022 | 10.08.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
DFB/22/0491 | madlo s montážou / chodba DSS | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Peter Babinčák - TRI ES | 40998681 | 670,20 € | 08.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
1060/23 | pracovný stôl, polička stôl | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Peter Babinčák - TRI ES | 40998681 | 675,00 € | 02.11.2023 | 06.11.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
DFB/23/0768 | pracovný stôl, polička, stôl | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Peter Babinčák - TRI ES | 40998681 | 675,00 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
804/21 | doska za posteľ, skriňa | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Peter Babinčák - TRI ES | 40998681 | 780,00 € | 30.11.2021 | 01.12.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
DFB/21/0804 | inter.vybavenie-registr.skriňa na soc.spisy, dosky za postele klientov, stôl | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Peter Babinčák - TRI ES | 40998681 | 780,00 € | 01.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
DFB/24/0172 | doska na stenu za posteľ - ŠZ | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Peter Babinčák - TRI ES | 40998681 | 810,90 € | 28.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra |