Tovarné 117, Tovarné
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB/25/0378 | preprava prijímateľov / výlet 19.6.2025 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SAD Humenné a.s. | 36477508 | 467,92 € | 27.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
DFS/25/0002 | preprava zamestnancov_Goralské dni 15.8.2025 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SAD Humenné a.s. | 36477508 | 864,81 € | 21.08.2025 | 23.08.2025 | Faktúra |