Objednávka č. 191/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr. Jozef Sabol
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 191/25
  • Popis objednaného plnenia: vodoinšt. materiál
  • Dátum vyhotovenia: 03.03.2025
  • Celková hodnota: 86,91 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 09.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/25/0203 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 KAS plus s.r.o. 45669767 86,91 € 09.04.2025 12.04.2025 Faktúra
Tlačiť