Tovarné 117, Tovarné
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB/23/0821 | oprava komunikačného systému sestra-pacient na lež. odd. | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Maroš Kužma, ELEKTROMONTÁŽE | 40118355 | 2 169,50 € | 14.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFB/23/0927 | Oprava komunikačného systému sestra-pacient ŠZ | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Maroš Kužma, ELEKTROMONTÁŽE | 40118355 | 2 419,50 € | 12.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra |