Faktúra č. DFS/25/0003

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/25/0003
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup poukážok Kaufland
  • Dátum doručenia: 28.10.2025
  • Celková hodnota: 3 120,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 852/25
  • Dátum zverejnenia: 31.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
852/25 nákupné poukážky Kaufland Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 3 120,00 € 27.10.2025 29.10.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť