Faktúra č. DFS/22/0005

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/22/0005
  • Popis fakturovaného plnenia: nákupné poukážky
  • Dátum doručenia: 08.11.2022
  • Celková hodnota: 5 250,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 867/22
  • Dátum zverejnenia: 08.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
867/22 darčekové poukážky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 5 250,00 € 27.10.2022 12.11.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť