Faktúra č. DFK/21/0002

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFK/21/0002
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebné práce na Rekonštrukcii ZPB v 1/2021
  • Dátum doručenia: 03.02.2021
  • Celková hodnota: 88 057,36 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 33/20
  • Dátum zverejnenia: 04.03.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
33/20 Zmluva o dielo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov 31708722 Stavebné práce, opravárenské práce 177 175,32 € 16.10.2020 17.10.2020 16.10.2020 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
Tlačiť