Faktúra č. DFB/26/0451

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0451
  • Popis fakturovaného plnenia: kurenársky materiál
  • Dátum doručenia: 03.08.2026
  • Celková hodnota: 447,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 579/26
  • Dátum zverejnenia: 06.08.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
579/26 Tovar podľa požiadavky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 KAS plus s.r.o. 45669767 426,68 € 14.07.2026 04.08.2026 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť