Faktúra č. DFB/26/0451
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: KAS plus s.r.o.
- IČO: 45669767
- Adresa: Mlynská 1487/105, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0451
- Popis fakturovaného plnenia: kurenársky materiál
- Dátum doručenia: 03.08.2026
- Celková hodnota: 447,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 579/26
- Dátum zverejnenia: 06.08.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 579/26 | Tovar podľa požiadavky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | KAS plus s.r.o. | 45669767 | 426,68 € | 14.07.2026 | 04.08.2026 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |