Faktúra č. DFB/26/0365

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0365
  • Popis fakturovaného plnenia: stav. materiál
  • Dátum doručenia: 18.06.2026
  • Celková hodnota: 108,86 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 482/26
  • Dátum zverejnenia: 23.06.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
482/26 Stavebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 STAVEBNINY JUB, s. r. o. 53468503 108,86 € 08.06.2026 18.06.2026 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť