Faktúra č. DFB/26/0255

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0255
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava žalúzií, montáž a demotnáž protitkusov dv.rámu
  • Dátum doručenia: 05.05.2026
  • Celková hodnota: 489,54 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 360/26
  • Dátum zverejnenia: 12.05.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
360/26 Servisné zámočné práce Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ján Džurdženík OKNO VRANOV 43089500 489,54 € 04.05.2026 05.05.2026 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť