Faktúra č. DFB/26/0180

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0180
  • Popis fakturovaného plnenia: madlo na stenu
  • Dátum doručenia: 02.04.2026
  • Celková hodnota: 477,86 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 242/26
  • Dátum zverejnenia: 09.04.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
242/26 Tovar podľa požiadavky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 477,86 € 18.03.2026 02.04.2026 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť