Faktúra č. DFB/26/0171

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0171
  • Popis fakturovaného plnenia: farby, laky
  • Dátum doručenia: 01.04.2026
  • Celková hodnota: 190,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 92/26
  • Dátum zverejnenia: 09.04.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
92/26 Tovar podľa požiadavky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 COLOR Jakubová Monika 37355821 190,10 € 02.02.2026 01.04.2026 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť