Faktúra č. DFB/26/0165

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0165
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 26.03.2026
  • Celková hodnota: 43,60 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 23/25
  • Identifikácia objednávky: 227/26
  • Dátum zverejnenia: 31.03.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
23/25 Kancelárske potreby a tonery Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 KRÍDLA, s. r. o. 36466778 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 4 629,36 € 10.10.2025 01.01.2026 31.12.2026 14.10.2025 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ Zmluva
227/26 Tovar podľa požiadavky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 43,60 € 17.03.2026 26.03.2026 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť