Faktúra č. DFB/26/0124

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0124
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na ergoterapiu
  • Dátum doručenia: 09.03.2026
  • Celková hodnota: 120,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 185/26
  • Dátum zverejnenia: 17.03.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
185/26 Materiál pre Ergoterapiu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 KVETINÁRSTVO-POHÁDKA, Stanislav Kuzmiak, Skrabské 145 37351273 120,00 € 04.03.2026 09.03.2026 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
185/26 stuha Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 KVETINÁRSTVO-POHÁDKA, Stanislav Kuzmiak, Skrabské 145 37351273 6,00 € 04.03.2026 09.03.2026 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť