Faktúra č. DFB/26/0121

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0121
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 06.03.2026
  • Celková hodnota: 23,87 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 184/26
  • Dátum zverejnenia: 17.03.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
184/26 potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 23,87 € 04.03.2026 09.03.2026 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť