Faktúra č. DFB/26/0102

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0102
  • Popis fakturovaného plnenia: pracie prostriedky
  • Dátum doručenia: 03.03.2026
  • Celková hodnota: 1 115,76 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 22/25
  • Identifikácia objednávky: 77/26
  • Dátum zverejnenia: 11.03.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
22/25 Pracie prostriedky na rok 2026 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 LAMITEC, spol. s r. o. 35710691 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 8 767,44 € 13.10.2025 01.01.2026 31.12.2026 07.11.2025 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
77/26 Pracie prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 1 115,77 € 03.02.2026 03.03.2026 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť