Faktúra č. DFB/26/0065

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0065
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiaca pena, hyg.utierky
  • Dátum doručenia: 10.02.2026
  • Celková hodnota: 375,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 102/26
  • Dátum zverejnenia: 16.02.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
102/26 Tovar podľa požiadavky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 MSM Slovakia s.r.o. 31440479 375,00 € 04.02.2026 10.02.2026 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť