Faktúra č. DFB/26/0065
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: MSM Slovakia s.r.o.
- IČO: 31440479
- Adresa: Kopčanská 35, 908 51 Holíč
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0065
- Popis fakturovaného plnenia: čistiaca pena, hyg.utierky
- Dátum doručenia: 10.02.2026
- Celková hodnota: 375,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 102/26
- Dátum zverejnenia: 16.02.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102/26 | Tovar podľa požiadavky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | MSM Slovakia s.r.o. | 31440479 | 375,00 € | 04.02.2026 | 10.02.2026 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |