Faktúra č. DFB/26/0061

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0061
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace s dezinfekčné prostriedky
  • Dátum doručenia: 06.02.2026
  • Celková hodnota: 566,01 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 18/25
  • Identifikácia objednávky: 78/26
  • Dátum zverejnenia: 16.02.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
18/25 Čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 KRÍDLA, s. r. o. 36466778 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 10 012,34 € 15.10.2025 01.01.2026 31.12.2026 17.10.2025 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
78/26 čistiace a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 607,56 € 03.02.2026 12.02.2026 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť