Faktúra č. DFB/26/0052

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0052
  • Popis fakturovaného plnenia: zdrav.materiál - hyg.rolky BODE
  • Dátum doručenia: 04.02.2026
  • Celková hodnota: 456,97 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 81/26
  • Dátum zverejnenia: 09.02.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
81/26 Tovar podľa požiadavky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 HARTMANN-RICO spol. s r.o. 31351361 456,97 € 03.02.2026 04.02.2026 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť