Faktúra č. DFB/25/0821

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0821
  • Popis fakturovaného plnenia: orez stromov s využitím plošiny
  • Dátum doručenia: 19.12.2025
  • Celková hodnota: 279,83 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1049/25
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1049/25 montažná plošina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ELCOMP Ing.Ján Hajduk 17293600 279,83 € 15.12.2025 19.12.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť