Faktúra č. DFB/25/0821
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: ELCOMP Ing.Ján Hajduk
- IČO: 17293600
- Adresa: Hronského 1167, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0821
- Popis fakturovaného plnenia: orez stromov s využitím plošiny
- Dátum doručenia: 19.12.2025
- Celková hodnota: 279,83 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1049/25
- Dátum zverejnenia: 23.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1049/25 | montažná plošina | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | ELCOMP Ing.Ján Hajduk | 17293600 | 279,83 € | 15.12.2025 | 19.12.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |