Faktúra č. DFB/25/0820

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0820
  • Popis fakturovaného plnenia: vianočné zákusky
  • Dátum doručenia: 18.12.2025
  • Celková hodnota: 565,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1061/25
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1061/25 tovar podľa požiadavky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. 36213543 565,00 € 15.12.2025 19.12.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť