Faktúra č. DFB/25/0749

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0749
  • Popis fakturovaného plnenia: kapusta
  • Dátum doručenia: 26.11.2025
  • Celková hodnota: 60,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 942/25
  • Dátum zverejnenia: 28.11.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
942/25 kapusta hlávková Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 AGROMIX V.O.S. s.r.o. 31719627 60,90 € 10.11.2025 26.11.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť