Faktúra č. DFB/25/0746
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: PERLIČKA TN s.r.o.
- IČO: 52719791
- Adresa: Majerská 20A, 911 05 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0746
- Popis fakturovaného plnenia: pracovné odevy
- Dátum doručenia: 24.11.2025
- Celková hodnota: 9 133,37 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 859/25
- Dátum zverejnenia: 28.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 859/25 | pracovné odevy | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | PERLIČKA TN s.r.o. | 52719791 | 9 133,37 € | 28.10.2025 | 24.11.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |