Faktúra č. DFB/25/0720

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0720
  • Popis fakturovaného plnenia: gastro potreby/plošinový vozík, termosky,..
  • Dátum doručenia: 14.11.2025
  • Celková hodnota: 647,89 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 926/25
  • Dátum zverejnenia: 21.11.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
926/25 gastro potreby kuchyňa Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 GASTRO GLASS TATRY SK, s. r. o. 52657906 647,89 € 11.11.2025 14.11.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť