Faktúra č. DFB/25/0694

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0694
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu/umývadlá,skrutky,ventily...
  • Dátum doručenia: 11.11.2025
  • Celková hodnota: 521,69 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 914/25, 914/25/a
  • Dátum zverejnenia: 18.11.2025
  • Poznámka:
Tlačiť