Faktúra č. DFB/25/0686

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0686
  • Popis fakturovaného plnenia: kapusta
  • Dátum doručenia: 07.11.2025
  • Celková hodnota: 42,63 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 911/25
  • Dátum zverejnenia: 14.11.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
911/25 kapusta hlávková Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 AGROMIX V.O.S. s.r.o. 31719627 42,63 € 03.11.2025 10.11.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť