Faktúra č. DFB/25/0667

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0667
  • Popis fakturovaného plnenia: Slovnaft PHM gold karty 10/25
  • Dátum doručenia: 06.11.2025
  • Celková hodnota: 191,29 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 40/13
  • Dátum zverejnenia: 07.11.2025
  • Poznámka:
Tlačiť