Faktúra č. DFB/25/0666

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0666
  • Popis fakturovaného plnenia: OOPP pre personál udržby a kuchyne
  • Dátum doručenia: 05.11.2025
  • Celková hodnota: 1 483,97 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 860/25
  • Dátum zverejnenia: 13.11.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
860/25 OOPP pre personál údržby a kuchyne Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 REMPO UNIVERS EU, s.r.o. 47619511 1 483,97 € 28.10.2025 11.11.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť