Faktúra č. DFB/25/0665

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0665
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 05.11.2025
  • Celková hodnota: 184,72 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 836/25
  • Dátum zverejnenia: 13.11.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
836/25 vodoinštalačný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 KAS plus s.r.o. 45669767 184,72 € 16.10.2025 05.11.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť