Faktúra č. DFB/25/0654

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0654
  • Popis fakturovaného plnenia: stav.materiál na opravu izieb ŠZ
  • Dátum doručenia: 30.10.2025
  • Celková hodnota: 282,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 823/25
  • Dátum zverejnenia: 04.11.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
823/25 Stavebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 AQUATERM s.r.o. 44204451 282,60 € 13.10.2025 30.10.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť