Faktúra č. DFB/25/0654
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: AQUATERM s.r.o.
- IČO: 44204451
- Adresa: Laborecká 4, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0654
- Popis fakturovaného plnenia: stav.materiál na opravu izieb ŠZ
- Dátum doručenia: 30.10.2025
- Celková hodnota: 282,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 823/25
- Dátum zverejnenia: 04.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 823/25 | Stavebný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | AQUATERM s.r.o. | 44204451 | 282,60 € | 13.10.2025 | 30.10.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |