Faktúra č. DFB/25/0640

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0640
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné a stočné 18.9.2025-16.10.2025
  • Dátum doručenia: 22.10.2025
  • Celková hodnota: 2 531,92 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 19/12
  • Dátum zverejnenia: 03.11.2025
  • Poznámka:
Tlačiť