Faktúra č. DFB/25/0618

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0618
  • Popis fakturovaného plnenia: mraz.polotovary
  • Dátum doručenia: 10.10.2025
  • Celková hodnota: 286,79 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 22/24,d1,2/24,
  • Identifikácia objednávky: 801/25
  • Dátum zverejnenia: 16.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
801/25 mrazené a chladené výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 286,79 € 06.10.2025 10.10.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť