Faktúra č. DFB/25/0603

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0603
  • Popis fakturovaného plnenia: chlieb, pečivo, hal.vyr
  • Dátum doručenia: 07.10.2025
  • Celková hodnota: 463,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 21/24 d1/24
  • Identifikácia objednávky: 786,779,778,777/25
  • Dátum zverejnenia: 10.10.2025
  • Poznámka:
Tlačiť