Faktúra č. DFB/25/0578

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0578
  • Popis fakturovaného plnenia: skrutka
  • Dátum doručenia: 30.09.2025
  • Celková hodnota: 5,36 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 731/25
  • Dátum zverejnenia: 10.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
731/25 Skrutky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SVK Tech Capital s.r.o. 36463825 5,36 € 16.09.2025 07.10.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť