Faktúra č. DFB/25/0558

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0558
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 18.09.2025
  • Celková hodnota: 77,11 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 10/24
  • Identifikácia objednávky: 730/25
  • Dátum zverejnenia: 02.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
10/24 Kancelárske potreby a tonery pre potreby bežnej prevádzky CSS AMETYST na rok 2025 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 KRÍDLA, s.r.o 36466778 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 5 669,82 € 30.08.2024 31.08.2024 31.12.2025 31.08.2024 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
730/25 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 77,11 € 16.09.2025 19.09.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť