Faktúra č. DFB/25/0551
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0551
- Popis fakturovaného plnenia: tonery a optický valec do tlačiarne, výmena disku a prenos dát
- Dátum doručenia: 16.09.2025
- Celková hodnota: 267,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 596/25
- Dátum zverejnenia: 30.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
596/25 | IT služby - inštalácia PC účtovník, rozšírenie siete,optický valec Brother 2401,toner 4x | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | 7P s.r.o. | 31722709 | 267,40 € | 01.08.2025 | 18.09.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |