Faktúra č. DFB/25/0518

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0518
  • Popis fakturovaného plnenia: chlieb a pečivo, hal.vyr.
  • Dátum doručenia: 02.09.2025
  • Celková hodnota: 572,41 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 21/24 d1/24
  • Identifikácia objednávky: 676,671,670,665,664/25
  • Dátum zverejnenia: 05.09.2025
  • Poznámka:
Tlačiť