Faktúra č. DFB/25/0514

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0514
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu - farby,laky
  • Dátum doručenia: 01.09.2025
  • Celková hodnota: 328,31 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 607/25
  • Dátum zverejnenia: 05.09.2025
  • Poznámka:
Tlačiť