Faktúra č. DFB/25/0447

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0447
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál pre potreby údržby/farby,laky
  • Dátum doručenia: 31.07.2025
  • Celková hodnota: 334,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 585/25
  • Dátum zverejnenia: 13.08.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
585/25 farby a laky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 COLOR Jakubová Monika 37355821 334,88 € 28.07.2025 01.08.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť