Faktúra č. DFB/25/0436

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0436
  • Popis fakturovaného plnenia: hav.oprava poruchy intern.siete v hl.budove/switch-diagnostika a odstránenie poruchy
  • Dátum doručenia: 25.07.2025
  • Celková hodnota: 250,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 552/25
  • Dátum zverejnenia: 31.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
552/25 hav.oprava internetovej siete v hlavnej budove CS AMETYST Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 PHONEWORKS s.r.o. 46918612 250,00 € 21.07.2025 25.07.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť