Faktúra č. DFB/25/0435

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0435
  • Popis fakturovaného plnenia: lavička standard 4ks, policový regál 2ks
  • Dátum doručenia: 25.07.2025
  • Celková hodnota: 993,84 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 561/25
  • Dátum zverejnenia: 31.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
561/25 Parkova lavička,policový regal Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 B2B Partner s.r.o. 44413467 993,84 € 24.07.2025 25.07.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť