Faktúra č. DFB/25/0403
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: KAS plus s.r.o.
- IČO: 45669767
- Adresa: Mlynská 1487/105, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0403
- Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál pre údržbu
- Dátum doručenia: 08.07.2025
- Celková hodnota: 146,07 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 502/25
- Dátum zverejnenia: 15.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
502/25 | vodoinštalačný material | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | KAS plus s.r.o. | 45669767 | 146,07 € | 26.06.2025 | 08.07.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |