Faktúra č. DFB/25/0403

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0403
  • Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál pre údržbu
  • Dátum doručenia: 08.07.2025
  • Celková hodnota: 146,07 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 502/25
  • Dátum zverejnenia: 15.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
502/25 vodoinštalačný material Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 KAS plus s.r.o. 45669767 146,07 € 26.06.2025 08.07.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť