Faktúra č. DFB/25/0392

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0392
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál pre potreby údržby/farby,laky a i.
  • Dátum doručenia: 03.07.2025
  • Celková hodnota: 536,67 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 380/25
  • Dátum zverejnenia: 08.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
380/25 farby, laky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 COLOR Jakubová Monika 37355821 475,00 € 16.05.2025 03.06.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
380/25 farby,laky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 COLOR Jakubová Monika 37355821 536,67 € 16.05.2025 03.07.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť