Faktúra č. DFB/25/0384

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0384
  • Popis fakturovaného plnenia: náhradné diely na kosačku Stiga(klinový remeň,žacia hlava,...)
  • Dátum doručenia: 02.07.2025
  • Celková hodnota: 149,82 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 433/25
  • Dátum zverejnenia: 08.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
433/25 nahradné diely kosačka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SVK Tech Capital s.r.o. 36463825 149,82 € 06.06.2025 02.07.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť