Faktúra č. DFB/25/0318
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: COLOR Jakubová Monika
- IČO: 37355821
- Adresa: M.R.Štefánika 141, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0318
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu - maliarske potreby
- Dátum doručenia: 02.06.2025
- Celková hodnota: 475,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 380/25
- Dátum zverejnenia: 11.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
380/25 | farby, laky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | COLOR Jakubová Monika | 37355821 | 475,00 € | 16.05.2025 | 03.06.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |