Faktúra č. DFB/25/0252
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0252
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby a tonery
- Dátum doručenia: 30.04.2025
- Celková hodnota: 374,25 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 10/24
- Identifikácia objednávky: 320/25
- Dátum zverejnenia: 14.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/24 | Kancelárske potreby a tonery pre potreby bežnej prevádzky CSS AMETYST na rok 2025 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | KRÍDLA, s.r.o | 36466778 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 5 669,82 € | 30.08.2024 | 31.08.2024 | 31.12.2025 | 31.08.2024 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |
320/25 | kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 374,25 € | 22.04.2025 | 01.05.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |